1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057428-207-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
1057428-1-LE24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1057428-1-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
|
R.U.T. |
61.602.199-0 |
Dirección de Facturación |
SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA |
Comuna |
Florida
|
Impuesto |
85290,05 |
Dirección de Envío de la Factura |
SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Ascensores Roca Ltda. |
Razón Social |
ASCENSORES ROCA LIMITADA
|
R.U.T. |
76.116.461-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Ascensores Roca Ltda. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Global | MANTENCIÓN ASCENSORES MES ABRIL 2025 (O.C N°15/24).
40-026-150-043-00 | MANTENCIÓN ASCENSORES MES ABRIL 2025 (O.C N°15/24). |
$ 448.895,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 448.895
|
$ 448.895
|
|
Total Neto
|
$ 448.895
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 85.290
|
$ 534.185
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.