Orden de Compra. Nº602-255-AG24 "Alimentos Taller Higiene y Cuidado Personal Alumnos Programa Residencia Familiar DAEM Rio Negro"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 602-255-AG24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Alimentos Taller Higiene y Cuidado Personal Alumnos Programa Residencia Familiar DAEM Rio Negro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-341 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Educación
R.U.T. 69.210.301-7
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna #277
Comuna Río Negro
Impuesto 11471,25
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna #277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUGO E. PINO OJEDA
Razón Social HUGO ELEUTERIO PINO OJEDA
R.U.T. 6.725.122-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HUGO E. PINO OJEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados10UnidadJugos nectar de 300 ml surtidosJugos nectar de 300 ml surtidos $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
50201706
Café1UnidadTarro café fina selección 200 gramos nescafe o equivalenteTarro café fina selección 200 gramos nescafe $ 4.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadKilo de azucarKilo de azucar $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.235 $ 1.235
50202310
Agua mineral10UnidadBotellas de 500 cc de agua mineral con gasBotellas de 500 cc de agua mineral con gas $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGalletas costa o equivalentes surtidasGalletas costa o equivalentes surtidas $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111703
Toallas de papel2UnidadToalla de papel Nova Clasica paquete de 3 unidades x 12 mts  $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780
50131801
Queso natural1UnidadKilo de queso gauda soprole, colun o equivalente  $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50181901
Pan fresco2UnidadPaquetes de pan de molde integral   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
50101634
Fruta fresca3UnidadKilos de frutas 1.5 k de plátano y 1.5 k de naranja o manzana  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
52151704
Cucharas domésticas1UnidadPaquetes de cucharas plásticas cafe  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
Total Neto $ 60.375
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.471
TOTAL OC $ 71.846


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.