1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4738-292-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
30-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4738-75-COT24 Servicio de mantención correctiva y reparación completa del los sillon dental EMR El Carmen |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CODEGUA
|
R.U.T. |
69.080.400-K |
Dirección de Facturación |
O"higgins 376 |
Comuna |
Codegua
|
Impuesto |
57000 |
Dirección de Envío de la Factura |
O"higgins 376 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Soporte Medico&dental Spa |
Razón Social |
SOPORTE MEDICO & DENTAL SPA
|
R.U.T. |
77.009.054-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Soporte Medico&dental Spa |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42151601
| Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales | 1 | Unidad | Mantención sillón dental EMR el CARMEN ( sillón Kavo Unik | |
$ 300.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 300.000
|
$ 300.000
|
|
Total Neto
|
$ 300.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 57.000
|
$ 357.000
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.