Orden de Compra. Nº1057473-197-SE25 "SERVICIO DE ASEO EDIFICIO CORPORATIVO MARZO /25 DESDE 1057473-9-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es SAMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057473-197-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO EDIFICIO CORPORATIVO MARZO /25 DESDE 1057473-9-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057473-9-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SAMU
R.U.T. 61.999.030-7
Dirección de Unidad de Compra Calle nueva Bueras 176
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 285 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SAMU
R.U.T. 61.999.030-7
Dirección de Facturación Nueva Bueras 176, Santiago.
Comuna *
Impuesto 3142600
Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176, Santiago.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GSI-CHILE SPA
Razón Social LOGISTICA EMPRESARIAL SPA
R.U.T. 76.140.696-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GSI-CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalServicios de Aseo para Dependencias del Edificio Corporativo y Bases del Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria. MES DE MARZO 2025Servicios de Aseo para Dependencias del Edificio Corporativo y Bases del Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria MES DE MARZO 2025 $ 16.540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.540.000 $ 16.540.000
Total Neto $ 16.540.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.142.600
TOTAL OC $ 19.682.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.