1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057473-197-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
23-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO EDIFICIO CORPORATIVO MARZO /25 DESDE 1057473-9-LQ24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057473-9-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
Razón Social |
SAMU
|
R.U.T. |
61.999.030-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
Calle nueva Bueras 176 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SAMU
|
R.U.T. |
61.999.030-7 |
Dirección de Facturación |
Nueva Bueras 176, Santiago. |
Comuna |
*
|
Impuesto |
3142600 |
Dirección de Envío de la Factura |
Nueva Bueras 176, Santiago. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GSI-CHILE SPA |
Razón Social |
LOGISTICA EMPRESARIAL SPA
|
R.U.T. |
76.140.696-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GSI-CHILE SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Global | Servicios de Aseo para Dependencias del Edificio Corporativo y Bases del Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria.
MES DE MARZO 2025 | Servicios de Aseo para Dependencias del Edificio Corporativo y Bases del Centro Metropolitano de Atención Prehospitalaria
MES DE MARZO 2025
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$ 16.540.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.540.000
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$ 16.540.000
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Total Neto
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$ 16.540.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.142.600
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$ 19.682.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.