Orden de Compra. Nº3808-83-SE25 "SUBV. SEP-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA PEDAGOGICA A LA COMUNA DE TEMUCO LICEO MARÍA A. GUIÑEZ R."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-83-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SUBV. SEP-SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA PEDAGOGICA A LA COMUNA DE TEMUCO LICEO MARÍA A. GUIÑEZ R.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. SEP del sistema CASCHILE/215-22-08-0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación URRUTIA Nº 640
Comuna Purén
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura URRUTIA Nº 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES INDOMITO SPA
Razón Social TRANSPORTES INDOMITO SPA
R.U.T. 77.789.888-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES INDOMITO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definidaSERVICIO DE TRASLADO PARA ESTUDIANTES, SALIDA PEDAGOGICA, RECORRIDO DESDE PUREN A LA UNIVERSIDAD CATOLICA CAMPUS CENTRAL FRANCISCO EN AVENIDA ALEMANAI AULA MAGIN, LUEGO VISITA AL PORTA Y CENTRO DE TEMUCO, 322 KILOMETROS IDA Y VUELTASERVICIO DE TRASLADO PARA ESTUDIANTES, SALIDA PEDAGOGICA, RECORRIDO DESDE PUREN A LA UNIVERSIDAD CATOLICA CAMPUS CENTRAL FRANCISCO EN AVENIDA ALEMANAI AULA MAGIN, LUEGO VISITA AL PORTA Y CENTRO DE TEMUCO, 322 KILOMETROS IDA Y VUELTA $ 386.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.400 $ 386.400
Total Neto $ 386.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 386.400

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.