Orden de Compra. Nº1729-488-AG24 "SEÑALETICAS SEGURIDAD PUBLICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1729-488-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SEÑALETICAS SEGURIDAD PUBLICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-07-002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Facturación Avda.Miguel Lemeur 544
Comuna Tierra Amarilla
Impuesto 83600
Dirección de Envío de la Factura Avda.Miguel Lemeur 544
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Immaginario
Razón Social Immaginario SpA
R.U.T. 76.430.665-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Immaginario
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121704
Señales de seguridad50UnidadSEÑALETICAS DE PVC 90 CMS DE LARGO POR 60 DE ANCHO SE ADJUNTA EL DISEÑO EL PROVEEDOR DEBE TENER RL GIRO Y EL RUBRO EN SII DEL PRODUCTO SOLICITADO.  $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
Total Neto $ 440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.600
TOTAL OC $ 523.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.022.196-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.724.923-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.181.967-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.430.665-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.307.523-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.624.716-4 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.730.842-6 Ver adjunto