1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3951-374-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
25-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENCIÓN CORRECTIVA DE EQUIPOS DENTALES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
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R.U.T. |
61.974.700-3 |
Dirección de Facturación |
Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez |
Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Italo Bravo Campos |
Razón Social |
ÍTALO RODRIGO BRAVO CAMPOS
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R.U.T. |
11.317.069-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Italo Bravo Campos |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad no definida | BOX N°20 y BOX N°21, C.V.D.S.:
-Instalación y puesta en marcha de 02 compresores dentales.
| BOX N°20 y BOX N°21, C.V.D.S.:
-Instalación y puesta en marcha de 02 compresores dentales.
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$ 102.929,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.929
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$ 102.929
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Unidad no definida | ESCUELA NIEVES DEL SUR:
-Desinstalación e instalación de equipo dental.
| ESCUELA NIEVES DEL SUR:
-Desinstalación e instalación de equipo dental.
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$ 560.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 560.000
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$ 560.000
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Total Neto
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$ 662.929
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 662.929
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.