Orden de Compra. Nº3951-374-SE24 "SERVICIO MANTENCIÓN CORRECTIVA DE EQUIPOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3951-374-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN CORRECTIVA DE EQUIPOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Victor Domingo Silva
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 471
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
R.U.T. 61.974.700-3
Dirección de Facturación Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
Comuna Coyhaique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos Esq. Alejandro Gutierrez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Italo Bravo Campos
Razón Social ÍTALO RODRIGO BRAVO CAMPOS
R.U.T. 11.317.069-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Italo Bravo Campos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales1Unidad no definida BOX N°20 y BOX N°21, C.V.D.S.: -Instalación y puesta en marcha de 02 compresores dentales. BOX N°20 y BOX N°21, C.V.D.S.: -Instalación y puesta en marcha de 02 compresores dentales. $ 102.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.929 $ 102.929
30201903
Unidades dentales1Unidad no definidaESCUELA NIEVES DEL SUR: -Desinstalación e instalación de equipo dental. ESCUELA NIEVES DEL SUR: -Desinstalación e instalación de equipo dental. $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
Total Neto $ 662.929
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 662.929

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.