1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2755-700-SE18 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
09-07-2018 |
Nombre de la Orden de Compra |
Brigada de limpieza DA 2742 Tasui |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMunicipalidad de San Antonio |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO |
R.U.T. |
69.073.400-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
Barros Luco 1881 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
|
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO |
R.U.T. |
69.073.400-1 |
Dirección de Facturación |
Av. Barros Luco 2347 |
Comuna |
San Antonio
|
Impuesto |
17385000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Barros Luco 2347 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SERVICIOS TASUI S.A. |
Razón Social |
SERVICIOS TASUI S A
|
R.U.T. |
79.894.670-6 |
Sucursal |
SERVICIOS TASUI S.A. |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76121503
| Servicios de limpieza de calles | 1 | Unidad no definida | Brigada de limpieza DA 2742 Tasui,barrido de calles ,transporte y disposición final día 01/6/2018 AL 31/10/2018 | Brigada de limpieza DA 2742 Tasui,barrido de calles ,transporte y disposición final día 01/6/2018 AL 31/10/2018 |
$ 91.500.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 91.500.000
|
$ 91.500.000
|
|
Total Neto
|
$ 91.500.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 17.385.000
|
$ 108.885.000
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.