1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1208066-335-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
12-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
20/30728 a compra ágil: 1208066-279-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ADMINISTRACIÓN DE CAMPUS |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
70.885.500-6 |
Dirección de Facturación |
2 NORTE 685 |
Comuna |
Talca
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Impuesto |
287280 |
Dirección de Envío de la Factura |
2 NORTE 685 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Francisco Rene Mura |
Razón Social |
MURA SPA
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R.U.T. |
76.912.996-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Francisco Rene Mura |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42191701
| Servicio eléctrico o de gas médico | 1 | Unidad | 2. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO
El proveedor deberá suministrar la mano de obra para la ejecución de 30 jornadas de mantenimiento eléctricos de media y baja tensión equivalentes a 8 horas de trabajo, para desarrollar una o más de las siguientes tareas dentro de las dependencias de la Universidad, de manera no consecutiva entre septiembre hasta octubre del 2024
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$ 1.512.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.512.000
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$ 1.512.000
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Total Neto
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$ 1.512.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 287.280
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$ 1.799.280
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.