1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3047-584-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA EJECUTAR CURSOS CONTROL DE AVERÍAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3047-123-L124 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ACADEMIA POLITECNICA NAVAL |
Razón Social |
Academia Politécnica Naval
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R.U.T. |
61.930.100-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Academia Politécnica Naval
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R.U.T. |
61.930.100-5 |
Dirección de Facturación |
Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas |
Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
271320 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Jorge Montt S/N, Recta las Salinas |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
12-11-2024 |
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Proveedor |
MANTIN & SERVICE |
Razón Social |
SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LI
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R.U.T. |
76.229.070-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MANTIN & SERVICE |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24102204
| Dispensador de flejes | 1 | Unidad | Adquisición de artículos para curso de averías segun las características técnicas adjuntas. | Adquisición de artículos para curso de averías segun las características técnicas adjuntas |
$ 1.428.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.428.000
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$ 1.428.000
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Total Neto
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$ 1.428.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 271.320
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$ 1.699.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.