Orden de Compra. Nº4062-895-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-750-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-895-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4062-750-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 132840,4
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REPUESTOS NAVARRO EIRL
Razón Social JORGE RAUL NAVARRO LARA E I R L
R.U.T. 52.000.815-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REPUESTOS NAVARRO EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111805
Tensores de correa1KitSET DE TENSORES CORREA ACCESORIOSSET DE TENSORES CORREA ACCESORIOS $ 125.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.210 $ 125.210
26111802
Correas de distribución de engranaje1UnidadCORREA ACCESORIOSCORREA ACCESORIOS $ 41.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.176 $ 41.176
25171708
Freno de disco2UnidadFRENOS DE DISCO DELANTEROSFRENOS DE DISCO DELANTEROS $ 62.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.210 $ 125.210
25171708
Freno de disco2UnidadFRENOS DE DISCO TRASEROSFRENOS DE DISCO TRASEROS $ 65.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.092 $ 131.092
25171718
Kits de reparación de frenos2UnidadJUEGO PASTILLAS DELANTERASJUEGO PASTILLAS DELANTERAS $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
25171718
Kits de reparación de frenos2UnidadJUEGO DE PASTILLAS TRASERAJUEGO DE PASTILLAS TRASERA $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.816 $ 37.816
25171718
Kits de reparación de frenos1KitSET DE BALATAS DE FRENO DE ESTACIONAMIENTOSET DE BALATAS DE FRENO DE ESTACIONAMIENTO $ 57.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.144 $ 57.144
26111703
Baterías para vehículos1UnidadBATERIA 90 AMPERESBATERIA 90 AMPERES $ 141.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.176 $ 141.176
Total Neto $ 699.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.840
TOTAL OC $ 832.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.548.583-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 92.475.000-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.859.224-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 52.000.815-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.109.573-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.