1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2101-302-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
06-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN CORRECTIVA EQUIPOS DE LAVANDERÍA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
2101-208-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL INTERCULTURAL KALLVU LLANKA.-
|
R.U.T. |
61.602.213-k |
Dirección de Facturación |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
Comuna |
Cañete
|
Impuesto |
155275,98 |
Dirección de Envío de la Factura |
Ruta P60R esquina Ruta P520 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Lavacenter Express S.A |
Razón Social |
LAVACENTER EXPRESS S A
|
R.U.T. |
85.590.200-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Lavacenter Express S.A |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | MANTENCIÓN CORRECTIVA DE REPUESTOS PARA LAVADORA SE ADJUNTA COTIZACIÓN N°2813. | MANTENCIÓN CORRECTIVA DE REPUESTOS PARA LAVADORA SE ADJUNTA COTIZACIÓN N°2813. |
$ 817.242,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 817.242
|
$ 817.242
|
|
Total Neto
|
$ 817.242
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 155.276
|
$ 972.518
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.