Orden de Compra. Nº1057503-3312-AG24 "MEMO N°157 SEDILE 18.06.2024 compra ágil: 1057503-1835-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057503-3312-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMO N°157 SEDILE 18.06.2024 compra ágil: 1057503-1835-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7365
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación ESPERANZA 2150
Comuna San Ramón
Impuesto 187963,2
Dirección de Envío de la Factura ESPERANZA 2150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEMARKA S A
Razón Social DEMARKA S A
R.U.T. 86.132.100-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEMARKA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111537
Papel de etiquetas144Rollo 16028311 ETIQUETA AUTOADHESIVA PAPEL MATE 30 X 50-2 CM P/CODIGO DE BARRA IMPRESORA ZEBRA RO 52 MM 11999 ETQ SALIDA DOBLE (cada rollo contiene 3000 etiquetas doble)  $ 6.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989.280 $ 989.280
Total Neto $ 989.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.963
TOTAL OC $ 1.177.243


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 86.132.100-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 9.472.854-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 15.940.321-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto