1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1028871-762-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
11-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
P02_471_SEP_INSUMOS DE COFFEE_MARZO 2025 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1028871-28-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HUASCO
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R.U.T. |
61.999.330-6 |
Dirección de Facturación |
SERRANO 913 |
Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
39140 |
Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO 913 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
gastro-hacienda |
Razón Social |
MIRTA ANTONIA DEL CARMEN CARMONA ORELLANA
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R.U.T. |
14.099.857-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
gastro-hacienda |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73131507
| Servicios de elaboración de café | 1 | Unidad no definida | SERVICI DE COFFEE, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTO, ESCUELA SALAR BEMBOW, TORTA, CHURRASCOS, JUGOS. | SERVICI DE COFFEE, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTO, ESCUELA SALAR BEMBOW, TORTA, CHURRASCOS, JUGOS. |
$ 206.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 206.000
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$ 206.000
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Total Neto
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$ 206.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.140
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$ 245.140
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.