1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
931-20-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
19-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 931-13-COT25 Arco Inflable impreso prog. DPS req. 36 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
Dirección de Facturación |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
Comuna |
La Serena
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Impuesto |
267900 |
Dirección de Envío de la Factura |
SUBIDA SAN JOAQUIN Nº 1784 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
SF Producciones |
Razón Social |
NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES
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R.U.T. |
16.200.599-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SF Producciones |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121905
| Lienzos estampables | 6 | Unidad | LONA FULL SUBLIMADA MEDIDA 80x1.5 cm / CON VELCRO. según EETT adjunto. | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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60141012
| Juguetes inflables | 1 | Unidad | ARCO INFLABLE META 7x4, LONA IMPERMEABLE/TURBINA INTERNA o EXTERNA /FULL SUBLIMADO ZONA DE VELCRO PARA LONAS. SEGÚN EETT ADJUNTA. | |
$ 1.290.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.290.000
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$ 1.290.000
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Total Neto
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$ 1.410.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 267.900
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$ 1.677.900
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.