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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2745-102-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OEC Adquisición de materiales e insumos de oficina para Dirección de Educación Municipal de Angol, con cargo a SEP CENTRAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
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R.U.T. |
69.180.100-4 |
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Dirección de Facturación |
Lautaro 89 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
219363,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro 89 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MSM SPA |
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Razón Social |
MSM SPA
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R.U.T. |
77.938.665-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MSM SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Global | Materiales e insumos de Oficina para DEM, según Anexo Nº1 | Materiales e insumos de Oficina para DEM, según Anexo Nº1 |
$ 1.154.544,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.154.544
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$ 1.154.544
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Total Neto
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$ 1.154.544
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 219.363
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$ 1.373.907
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.