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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
948-270-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 948-199-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
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R.U.T. |
60.901.003-7 |
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Dirección de Facturación |
Zegers N° 159 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
55083,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Zegers N° 159 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Transform |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA GREEVEN SPA
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R.U.T. |
77.555.265-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Transform |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24112205
| Cubos no metálicos | 1 | Unidad | 3 CUBOS PARA EXPOSICIÓN DE ARTES
o MEDIDA: 60X60CM CADA UNO
o COLORES: AZUL, AMARILLO, ROJO
o MATERIAL: TERCIADO O SIMILAR LAVABLE
o PLEGABLES CON BISAGRAS QUE NO SE VEAN EN LO POSIBLE O SIMILAR PARA PODER APILAR EN BODEGA Y LUEGO CUANDO SE NECESITE ARMAR C0N
FACILIDAD
o DEBEN SER RESISTENTES PARA COLOCAR SOBRE ELLOS ELEMENTOS Y
OBRAS ARTÍSTICAS, POR EJEMPLO (ELEMENTOS DE GREDA U OTROS)
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$ 289.915,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 289.915
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$ 289.915
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Total Neto
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$ 289.915
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 55.084
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$ 344.999
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.