Orden de Compra. Nº557974-113-SE25 "(587/03) ARTICULOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557974-113-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra (587/03) ARTICULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA DE SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Rafael Capdeville N°465, Paso Hondo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 587/3 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Los Carrera 11
Comuna Quilpué
Impuesto 78256,44
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2025
TítuloDescripción
CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS

  • Almendra Sánchez
  • almendra.sanchez@salud.cmq.cl
  • Celular: 988377697
  • Teléfono: 323140400 Anexo 4311

HORARIO DE ATENCION08:30 A 16:00 HRS
DIRECCION DE DESPACHOLOS CARRERA 11, ESQUINA MIRAFLORES, QUILPUE
ALTURA PARADERO 28
CONTACTO VALENTINA RIOS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería9Unidad no definidaARTICULOS DE ESCRITORIO SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA DEBE VENIR POR SEPARADO  $ 45.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.876 $ 411.876
Total Neto $ 411.876
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.256
TOTAL OC $ 490.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.