1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3594-1060-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-12-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZA SERVICIO DE ALARMA OFICINA LICENCIAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Municipalidad de Portezuelo |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
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R.U.T. |
69.140.200-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
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R.U.T. |
69.140.200-2 |
Dirección de Facturación |
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO |
Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
38000 |
Dirección de Envío de la Factura |
O"HIGGINS #403 COMUNA PORTEZUELO |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
darcomnet spa |
Razón Social |
telecomunicaciones ñuble spa
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R.U.T. |
77.124.878-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
darcomnet spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46171604
| Sistemas de alarma | 5 | Unidad | REGULARIZA SISTEMA DE ALARMA MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. | |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.000
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$ 238.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.