Orden de Compra. Nº
2404-1846-AG24
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NP 228 DIDECO ADQ DE OBSEQUIOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-1079-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2404-1846-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
NP 228 DIDECO ADQ DE OBSEQUIOS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-1079-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6320 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
R.U.T.
69.010.300-1
Dirección de Facturación
sotomayor 2054, iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
104500
Dirección de Envío de la Factura
sotomayor 2054, iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermarket de todo
Razón Social
DIEGO FAURA YZAGA ALMACENES E.I.R.L.
R.U.T.
77.530.807-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Supermarket de todo
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53121501
Bolsos
100
Unidad
Guatero De Semillas Y Hierbas -caliente/frio-alivia Dolores
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 450.000
$ 450.000
53121501
Bolsos
100
Unidad
BOLSAS DE REGALO
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
Total Neto
$ 550.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 104.500
TOTAL OC
$ 654.500
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
15.687.184-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.003.913-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.819.913-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.845.586-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.530.807-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.961.966-4
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.435.383-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.679.060-7
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.672.681-8
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.382.975-6
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.572.245-2
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.981.076-3
Ver adjunto