Orden de Compra. Nº2574-9-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2574-1-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2574-9-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 18-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2574-1-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se genera documento con montos brutos y exenta de impuestos, se genera una nueva orden de compra.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2574-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VIII region - Concepcion
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra LINCOYAN 471 2do.Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 140
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 140
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES SAN ANTONIO SPA
Razón Social INVERSIONES SAN ANTONIO SPA
R.U.T. 77.190.595-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES SAN ANTONIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
71101705
Bombeo o drenaje4Unidadservicio limpieza de fosas sépticas de 3.000 litros (materiales y mano de obra)16 Servicios de Limpieza Fosas septicas de 3.000 Litros cada una valor iva incluido $ 148.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.000 $ 595.000
71101705
Bombeo o drenaje30Unidadservicio limpieza de fosas sépticas de 4.000 litros (materiales y mano de obra)62 Servicios de Limpieza Fosas septicas de 4.000 Litros cada una valor iva incluido $ 148.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.462.500 $ 4.462.500
71101705
Bombeo o drenaje8Unidadservicio limpieza de fosas sépticas de 6.000 litros (materiales y mano de obra)18 Servicios de Limpieza Fosas septicas de 6.000 Litros cada una valor iva incluido $ 285.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.284.800 $ 2.284.800
71101705
Bombeo o drenaje4Unidadservicio limpieza de fosas sépticas de 8.000 litros (materiales y mano de obra)08 Servicios de Limpieza Fosas septicas de 8.000 Litros cada una valor iva incluido $ 285.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142.400 $ 1.142.400
Total Neto $ 8.484.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 8.484.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.