Orden de Compra. Nº3421-58-AG24 "ADQ. DE MATERIAL PARA REPARACIÓN MENOR DE BTN Y CDCIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3421-58-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIAL PARA REPARACIÓN MENOR DE BTN Y CDCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Policía Militar Nº1 Santiago - REGPOLMILNº1
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.084.220-0
Dirección de Facturación Avenida Las Perdices 700
Comuna Peñalolén
Impuesto 87186,63
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Perdices 700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MONTECRISTO SPA
Razón Social MONTECRISTO SPA
R.U.T. 77.523.314-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MONTECRISTO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201616
Adhesivos líquidos7UnidadCaja chuqui empotrada 5/8   $ 2.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.140 $ 14.140
31201616
Adhesivos líquidos7UnidadToma duplex 10a blanca pl3p perla nóbile  $ 5.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.350 $ 35.350
31201616
Adhesivos líquidos1UnidadMonomando Ducha Modena Eco Negro Mate   $ 40.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.990 $ 40.990
31201616
Adhesivos líquidos2UnidadMonomando Ducha Modena Eco Negro Mate   $ 40.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.980 $ 81.980
31201616
Adhesivos líquidos2UnidadMonomando Lavatorio Capri  $ 41.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.780 $ 82.779
31201616
Adhesivos líquidos3GalónAdhesivo de contacto Agorex 1 gl   $ 40.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.060 $ 120.060
31201616
Adhesivos líquidos2GalónPintura de alto tráfico contrastante 1 gl   $ 41.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.578 $ 83.578
Total Neto $ 458.877
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 87.187
TOTAL OC $ 546.064


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.734.631-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.523.314-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.523.314-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.356.106-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto