Orden de Compra. Nº3820-167-AG25 "COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3820-167-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T. 69.051.000-6
Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna Santa María
Impuesto 128753,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Optimus Clean
Razón Social COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA
R.U.T. 76.156.526-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Optimus Clean
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadCLORO 5 LT CONCENTRADO  $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE INODORO REMOVEDOR DE SARRO 700 ML  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.750
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadDESINFECTANTE LIQUIDO LIMPIADOR DE PISO 5 LT  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadPINO AROMATICO PARA AUTO  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadCLORO GEL BOTELLA 900 ML  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadPAQUETE BOLSA GRUESA Y RESISTENTE PARA BASURA 110X130 PACK DE 10  $ 3.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.250 $ 53.250
47131803
Desinfectantes domésticos100UnidadDESINFECTANTE AEROSOL ANTIBACTERIAL 360 ML  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadJABON LIQUIDO GLICERINA EN BOTELLA 100 ML  $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.350 $ 37.350
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadGUANTES PARA LIMPIEZA MULTIUSO TALLA L  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadGUANTES PARA LIMPIEZA MULTIUSO TALLA M  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
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Desinfectantes domésticos10UnidadINSECTICIDA CASA Y JARDIN 360 CCINSECTICIDA CASA Y JARDIN 360 CC $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
Total Neto $ 677.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.754
TOTAL OC $ 806.404


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.