Orden de Compra. Nº
3820-167-AG25
"
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK MUNICIPAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3820-167-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
R.U.T.
69.051.000-6
Dirección de Facturación
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
Comuna
Santa María
Impuesto
128753,5
Dirección de Envío de la Factura
CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Optimus Clean
Razón Social
COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LIMITADA
R.U.T.
76.156.526-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Optimus Clean
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad
CLORO 5 LT CONCENTRADO
$ 1.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.800
$ 58.800
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad
LIMPIADOR DESINFECTANTE INODORO REMOVEDOR DE SARRO 700 ML
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.750
$ 27.750
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad
DESINFECTANTE LIQUIDO LIMPIADOR DE PISO 5 LT
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
47131803
Desinfectantes domésticos
50
Unidad
PINO AROMATICO PARA AUTO
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.500
$ 67.500
47131803
Desinfectantes domésticos
50
Unidad
CLORO GEL BOTELLA 900 ML
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.500
$ 67.500
47131803
Desinfectantes domésticos
15
Unidad
PAQUETE BOLSA GRUESA Y RESISTENTE PARA BASURA 110X130 PACK DE 10
$ 3.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.250
$ 53.250
47131803
Desinfectantes domésticos
100
Unidad
DESINFECTANTE AEROSOL ANTIBACTERIAL 360 ML
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.000
$ 199.000
47131803
Desinfectantes domésticos
30
Unidad
JABON LIQUIDO GLICERINA EN BOTELLA 100 ML
$ 1.245,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.350
$ 37.350
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
GUANTES PARA LIMPIEZA MULTIUSO TALLA L
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
GUANTES PARA LIMPIEZA MULTIUSO TALLA M
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
47131803
Desinfectantes domésticos
10
Unidad
INSECTICIDA CASA Y JARDIN 360 CC
INSECTICIDA CASA Y JARDIN 360 CC
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.500
$ 18.500
Total Neto
$ 677.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 128.754
TOTAL OC
$ 806.404
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.