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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5003-197-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
18-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CURSO DE COCINA NACIONAL E INTERNACIONAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5003-19-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
División Educación - DIVEDUC |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.978.750-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Valenzuela Llanos Nº 623 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.978.750-1 |
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Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos Nº 623 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos Nº 623 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCAFOR |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE CAPACITACION Y FORMACION LIMITADA
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R.U.T. |
76.093.081-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCAFOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141617
| Capacitaciones directas en el concesionario | 25 | Unidad | urso nacional e internacional de Cocina
Del 26NOV al 13DIC2024, para 25 SLCs.
JEFARURA ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DEL EMGE, "AV.TUPER N.°1725, SANTIAGO CENTRO. | urso nacional e internacional de Cocina
Del 26NOV al 13DIC2024, para 25 SLCs.
JEFARURA ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DEL EMGE, "AV.TUPER N.°1725, SANTIAGO CENTRO. |
$ 256.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.400.000
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$ 6.400.000
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Total Neto
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$ 6.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.400.000
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Justificación de exención de impuesto
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.