1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2008-29-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
08-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SERVICIO DE ASEO CAMPTO. GOENECHEA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2008-34-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - V Región - Provincia de Petorca |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_ |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Facturación |
VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_ |
Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
285000 |
Dirección de Envío de la Factura |
VICTOR DIAZ N º 1000 LA LIGUA, CODIGO DE PAGO 619 VIALIDAD_PETORCA_ |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
08-05-2024 |
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Proveedor |
H&A Scorpio Ltda. |
Razón Social |
HIGIENE AMBIENTAL Y ASEO INDUSTRIAL SCORPIO LIMITA
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R.U.T. |
77.437.925-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
H&A Scorpio Ltda. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Global | PAGO MES DE ABRIL 2024 | PAGO MES DE ABRIL 2024 |
$ 1.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.500.000
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$ 1.500.000
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Total Neto
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$ 1.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 285.000
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$ 1.785.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.