Orden de Compra. Nº2281-2152-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-609-COT25 ADQUISICION MATERIALES DE ESCRITORIO / PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-2152-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-609-COT25 ADQUISICION MATERIALES DE ESCRITORIO / PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1552/2152204011 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación Independencia Nº 455
Comuna Valdivia
Impuesto 197247,36
Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Duque Fonseca
Razón Social COMECIALIZADORA DUQUE FONSECA SPA
R.U.T. 77.191.987-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Duque Fonseca
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes10Cajacajas de corchete 23-10  $ 685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.850 $ 6.850
44122103
Corchetes10Cajacajas de corchete 2315  $ 1.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.360 $ 14.360
44122103
Corchetes10Cajacajas de corchete 2320  $ 4.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.090 $ 45.090
44121506
Sobres estándar500Unidadsobres 1/2 oficio  $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000
44122019
Cajas de archivo o accesorios200Unidadcajas de archivo standar nuovo o similar  $ 1.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.800 $ 305.800
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices50Unidadlápiz bln-vbg10 1.0 azul tipo pilot o superior calidad  $ 1.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.350 $ 65.350
44121801
Cinta correctora36Unidadcintas correctoras  $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.604 $ 35.604
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora100Resmapapel oficio para impresoras  $ 4.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 454.700 $ 454.700
31201512
Cinta Transparente10RolloScotch transparente tipo magic 25 mts.   $ 3.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.390 $ 37.390
Total Neto $ 1.038.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.247
TOTAL OC $ 1.235.391


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.