Orden de Compra. Nº2345-384-AG24 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2345-384-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
R.U.T. 69.070.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.014 del sistema Presupuesto Municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
R.U.T. 69.070.400-5
Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400
Comuna Las Condes
Impuesto 59375
Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mym
Razón Social MYM LOGISTIC SPA
R.U.T. 77.749.801-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal mym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191506
Discos abrasivos5Unidaddiscos de desbaste de metal acero, según adjunto.pm 118.884discos de desbaste de metal acero, según adjunto.pm 118.884 $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5Unidadpegamento la gotita según adjunto.pm 118.884pegamento la gotita según adjunto.pm 118.884 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
39121311
Accesorios eléctricos3Unidadcarrete pro 40 m 16a, voltaje 220 v, según adjunto.pm 118.884carrete pro 40 m 16a, voltaje 220 v, según adjunto.pm 118.884 $ 61.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
46181703
Máscara de soldador1Unidadmascara para soldar fotosensible según adjunto.pm 118.884mascara para soldar fotosensible según adjunto.pm 118.884 $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31201503
Cintas adhesivas de protección10Unidadcinta adhesiva gaffer color negro y gris según adjunto. pm 118.884.cinta adhesiva gaffer color negro y gris según adjunto. pm 118.884. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 312.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.375
TOTAL OC $ 371.875


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.077.639-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.099.725-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.129.836-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.145.061-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.579.983-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.749.801-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.190.528-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.820.006-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.356.106-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.