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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2131-683-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2131-1-L125 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2131-1-L125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PETORCA
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R.U.T. |
60.511.057-6 |
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Dirección de Facturación |
Portales 367 La ligua V Region |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
500670,488782257 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales 367 La ligua V Region |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARMEN |
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Razón Social |
CARMEN ROSA BRITO MIRANDA
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R.U.T. |
7.119.510-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARMEN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 11 | Mes | Servicio de Aseo para la Delegación Presidencial Provincial de Petorca, a prestarse durante la jornada de la mañana según bases técnicas en el periodo comprendido entre el 01 de Febrero al 31 de Diciembre 2025. | JORNADA DE LA MANANA POR 11 MESES VALOR MENSUAL NETO |
$ 268.384,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.952.224
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$ 2.952.229
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Total Neto
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$ 2.952.229
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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Honorarios (14,5%) 14,5 %
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$ 500.670
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$ 3.452.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.