Orden de Compra. Nº546437-112-AG25 "ID 110859 Insumos de oficina OSJR Aysén / 108-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-112-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ID 110859 Insumos de oficina OSJR Aysén / 108-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 20225,5
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta10UnidadLápices tinta azúl   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
31201512
Cinta Transparente7UnidadScotch 1,5 cm  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
31201512
Cinta Transparente2UnidadCinta adhesiva de papel 5 cm  $ 1.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.928 $ 2.928
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTinta color negro Epson T544   $ 9.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.656 $ 18.656
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTintas Epson 544 ( Y, M, C) Color (kit de 3 colores)  $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
60121518
Lápices de grafito43UnidadLápices grafito  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.010 $ 3.010
31201512
Cinta Transparente2UnidadCintas embalaje transparente   $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674 $ 674
14111506
Papel para impresora del ordenador4UnidadResma papel tamaño Oficio  $ 4.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.432 $ 18.432
14111506
Papel para impresora del ordenador4UnidadResma papel tamaño Carta  $ 4.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.760 $ 16.760
Total Neto $ 106.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.226
TOTAL OC $ 126.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.