Orden de Compra. Nº
546437-112-AG25
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ID 110859 Insumos de oficina OSJR Aysén / 108-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
546437-112-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ID 110859 Insumos de oficina OSJR Aysén / 108-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Facturación
Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna
Providencia
Impuesto
20225,5
Dirección de Envío de la Factura
Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T.
76.356.855-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121704
Lápiz pasta
10
Unidad
Lápices tinta azúl
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 800
31201512
Cinta Transparente
7
Unidad
Scotch 1,5 cm
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.190
$ 1.190
31201512
Cinta Transparente
2
Unidad
Cinta adhesiva de papel 5 cm
$ 1.464,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.928
$ 2.928
44103105
Cartuchos de tinta
2
Unidad
Tinta color negro Epson T544
$ 9.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.656
$ 18.656
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad
Tintas Epson 544 ( Y, M, C) Color (kit de 3 colores)
$ 44.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
60121518
Lápices de grafito
43
Unidad
Lápices grafito
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.010
$ 3.010
31201512
Cinta Transparente
2
Unidad
Cintas embalaje transparente
$ 337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 674
$ 674
14111506
Papel para impresora del ordenador
4
Unidad
Resma papel tamaño Oficio
$ 4.608,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.432
$ 18.432
14111506
Papel para impresora del ordenador
4
Unidad
Resma papel tamaño Carta
$ 4.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.760
$ 16.760
Total Neto
$ 106.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.226
TOTAL OC
$ 126.676
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.