1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3613-936-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y REPARACIONES MECANICA PARA BUS DAEM (FAEP 2024) |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Educación |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
Chacabuco 502 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
|
R.U.T. |
69.040.500-8 |
Dirección de Facturación |
Chacabuco N° 502 |
Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
608000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Chacabuco N° 502 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
DARIO ALBERTO ALFARO AGUIRRE |
Razón Social |
DARÍO ALBERTO ALFARO AGUIRRE
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R.U.T. |
17.827.903-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DARIO ALBERTO ALFARO AGUIRRE |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73161605
| Servicios de fabricación de piezas y accesorios de | 1 | Global | - DESARME Y DIAGNOSTICO AJUSTE MOTOR
-CAMBIO COMPONENTES FIJOS Y MOBILES, PISTONES CAMISAS, BIELAS, METALES, ANILLOS, BOMBA DE AGUA, BOMBA DE ACEITE
- REVISION INYECTORES, BOMBA INYECTORA, KIT DISTRIBUCIÓN, EMPAQUETADURA MOTOR, CORREAS, ACCESORIOS.
- RECTIFICACIÓN DE 4 CULATAS.
TRABAJOS INCLUYEN REPUESTO Y MANO DE OBRA | |
$ 3.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.200.000
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$ 3.200.000
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Total Neto
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$ 3.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 608.000
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$ 3.808.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.