1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1004-183-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
09-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ARRIENDO Y LIMPIEZA BAÑOS QUIMICOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1004-1-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Facturación |
Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad |
Comuna |
*
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Impuesto |
776682 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje La Concepción Nº 199 - Avda Ogana - Recinto 3 Vialidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
JORGE BERNARDINO |
Razón Social |
SERVICIOS AMBIENTALES JORGE MEJIAS EIRL
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R.U.T. |
76.677.712-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JORGE BERNARDINO |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201706
| Baños portátiles | 1 | Unidad no definida | ARRIENDO Y LIMPIEZA BAÑOS QUÍMICOS, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN FACTURA N°3812 DE FECHA 03-10-2024 POR UN VALOR TOTAL DE $ 4.864.006 | |
$ 4.087.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.087.800
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$ 4.087.800
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Total Neto
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$ 4.087.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 776.682
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$ 4.864.482
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.