1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-4849-SE10 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
19-11-2010 |
Nombre de la Orden de Compra |
LEGIONARIO DIVERSOS SECTORES DE ALERCE D. 10862 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT |
R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
60033,6122 |
Dirección de Envío de la Factura |
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
JACEL Ltda.. |
Razón Social |
JAIME CELUME Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
79.653.750-7 |
Sucursal |
JACEL Ltda.. |
Socios y accionistas principales
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Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53102503
| Sombreros | 200 | Unidad | JOCKEY LEGIONARIO COLOR VERDE | GORRO DENIA C/CUBRENUCA LEGIONARIO BEIGE |
$ 1.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 316.000
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$ 315.966
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Total Neto
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$ 315.966
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.034
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$ 376.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.