Orden de Compra. Nº
4201-280-AG25
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COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN EN OFICINA DIDECO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-212-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4201-280-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN EN OFICINA DIDECO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4201-212-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIAFI
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.
69.073.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2567 del sistema FONDOS MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
R.U.T.
69.073.900-3
Dirección de Facturación
Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
Comuna
Curacaví
Impuesto
19108,11
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Ambrosio O¨Higgins Nº1305
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CONSTRUYA!
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL ESCOBAR SPA
R.U.T.
76.940.039-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CONSTRUYA!
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142604
Codos de tubo
1
Unidad
TE 110X110
TE 110X110
$ 1.792,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.792
$ 1.792
40142604
Codos de tubo
1
Unidad
TE DE 110-50-110
TE DE 110-50-110
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990
$ 990
40142604
Codos de tubo
2
Unidad
CODOS DE 50
CODOS DE 50
$ 321,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 642
$ 642
40142604
Codos de tubo
1
Unidad
REDUCCIÓN DE 50X40
REDUCCIÓN DE 50X40
$ 684,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 684
$ 684
40142613
Conectores de tubo
1
Unidad
COPLA DE 110
COPLA DE 110
$ 1.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.035
$ 1.035
46171505
Llaves
1
Unidad
LLAVE ANGULAR WC
LLAVE ANGULAR WC
$ 2.379,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.379
$ 2.379
40142607
Tapas de tubo
1
Unidad
TAPA DE PVC 110
TAPA DE PVC 110
$ 591,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 591
$ 591
40142606
Conexiones de tubo
1
Unidad
ANTIGUGA PARA WC
ANTIGUGA PARA WC
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
31161601
Pernos de anclaje
1
Unidad
SET DE PERNOS DE ANCLAJE PARA WC
SET DE PERNOS DE ANCLAJE PARA WC
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
46171505
Llaves
1
Unidad
LLAVE DE LAVAMANOS
LLAVE DE LAVAMANOS
$ 13.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.958
$ 13.958
30181505
Taza de WC
1
Unidad
TAZA DE BAÑO DE 30.5
TAZA DE BAÑO DE 30.5
$ 62.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.870
$ 62.870
31231313
Tubería de plástico
1
Unidad
TIRA DE 6 METROS DE SANITARIO PVC
TIRA DE 6 METROS DE SANITARIO PVC
$ 9.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.076
$ 9.076
Total Neto
$ 96.367
Descuento
$ 0
Cargos
$ 4.202
IVA
19
%
$ 19.108
TOTAL OC
$ 119.677
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.