Orden de Compra. Nº2424-972-AG24 "COLACIONES/PED. 46/3109 (KMGA) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-972-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-972-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES/PED. 46/3109 (KMGA) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-972-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 319 del sistema 2201001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 21878,5
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor XIMENA AMANDA
Razón Social BANQUETERIA XIMENA AMANDA BUFFO AGUAYO E.I.R.L
R.U.T. 76.600.173-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal XIMENA AMANDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio50UnidadCOLACIONES SEGÚN DETALLE ADJUNTO, PARA EL DÍA 25 DE JULIO 2024 SE DEBE ADJUNTAR ANEXO ECONÓMICO CON LAS CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR, INDICAR VALOR UNITARIO CON DESPACHO INCLUIDO Y PLAZO DE ENTREGACONSISTENTES EN: 1JUGOS WATT Ó ANDINA 200 ML, 1 FRUTA ESTACIÓN MANZANA -PLATANO, 1 BARRA CEREAL Y PAN MIGA MANTEQUILLA, JAMON LA CRIANZA, QUESO SOPROLE, SERVILLETAS, FORMATO DE ENTREGA EN BOLSA TNT $ 2.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.150 $ 115.150
Total Neto $ 115.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.878
TOTAL OC $ 137.028


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.109.815-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.600.173-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.852.607-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.186.939-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.660.227-2 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto