1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1058078-9101-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
17-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1058078-458-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Fármarcos |
Razón Social |
Hospital San José de Melipilla |
R.U.T. |
61.602.123-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Hospital San José de Melipilla |
R.U.T. |
61.602.123-0 |
Dirección de Facturación |
O’Higgins 551, Melipilla, Sgto |
Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
50160 |
Dirección de Envío de la Factura |
O’Higgins 551, Melipilla, Sgto |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ETHOS CHILE |
Razón Social |
COMERCIAL ETHOS S A
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R.U.T. |
78.583.750-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ETHOS CHILE |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51101555
| Aztreonam | 16 | Frasco Ampolla |
213-A030 AZTREONAM 1 GR POLVO PARA SOLUCION INY.
| 213-A030 AZTREONAM 1 GR POLVO PARA SOLUCION INY. |
$ 16.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 264.000
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$ 264.000
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Total Neto
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$ 264.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.160
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$ 314.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.