Orden de Compra. Nº886954-3050-SE24 "INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 886954-3050-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 886954-122-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Insumos
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15017
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 54720
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152103
Adhesivos de cubetas de impresión dental5Frasco10-500-252-1059-00 ADHESIVO PARA IMPRESION CUBETA EN BASE A VINIL POLI SILOXANO. FRASCO 24 ML (FC), SEGÚN EETT. MARCA DETAX. PRODUCTO AMERICANO. ADHESIVO CUBETA SILI FLUID. FRASCO DE 25 ml. con Pincel, VCTO 2025. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 5 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD .cac $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
53131504
Hilo dental2Unidad10-500-252-1133-00 HILO RETRACTOR GINGIVAL N°000 / N°03 (UD), SEGÚN EETT.MARCA ULTRADENT PRODUCTO AMERICANO. HILO TEJIDO. DIREFENTES N° 0, 00, 000, 1, 2, 3, N° 1 y 2 NO IMPREGNADOS. Sistema Cleancut tiene una cuchilla incorporada en la tapa. FRASCO X 244 CM. VCTO 2025 . SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
53131504
Hilo dental2Unidad10-500-252-975-00 HILO RETRACTOR Nº1 (UD), SEGÚN EETT.MARCA ULTRADENT PRODUCTO AMERICANO. HILO TEJIDO. DIREFENTES N° 0, 00, 000, 1, 2, 3, N° 1 y 2 NO IMPREGNADOS. Sistema Cleancut tiene una cuchilla incorporada en la tapa. FRASCO X 244 CM. VCTO 2025 . SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Separadores dentales600Unidad10-500-252-579-01 SEPARADORES MOLARES. AZUL (UD), SEGÚN EETT.SE COTIZA POR UNIDAD. MARCA AZDENT. GOMAS SEPARADORAS. PRESENTACION BOLSA X 700 UNIDADES EN BASTON, DURACION INDEFINIDA. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 5 DIAS. PUESTO EN BODEGA DPTO SALUD.cac $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 288.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.720
TOTAL OC $ 342.720