1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1280-73-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
13-07-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE VULCANIZACION |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
1280-38-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Direccion de Vialidad - XI Región - Provincia de Cochrane |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda 316 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Facturación |
Esmeralda 316 |
Comuna |
Cochrane
|
Impuesto |
152190 |
Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 316 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Taller Los Hermanos |
Razón Social |
SEGUNDO RAUL VILLEGAS TORRES
|
R.U.T. |
10.102.414-8 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Taller Los Hermanos |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25191703
| Máquinas para cambiar neumáticos | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE VULCANIZACION ESTADO DE PAGO N°11 | |
$ 801.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 801.000
|
$ 801.000
|
|
Total Neto
|
$ 801.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 152.190
|
$ 953.190
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.