Orden de Compra. Nº2663-676-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2663-326-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-676-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2663-326-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 41689,8
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Magallanes
Razón Social FARMACEUTICA Y COMERCIALIZADORA MARCELO FABIAN AGÜ
R.U.T. 76.750.786-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Magallanes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131624
Toallitas húmedas80UnidadToallitas húmedas, formato 50 unidades.  $ 1.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.960 $ 104.960
11121802
Algodón3UnidadTorulas de algodón 8mm, caja 500 unidades.  $ 4.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.065 $ 13.065
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos8UnidadGuantes de latex, talla M, caja 100 unidades.  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.544 $ 33.544
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos27UnidadVaselina 125ml.  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.851 $ 67.851
Total Neto $ 219.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.690
TOTAL OC $ 261.110


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.286.670-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.307.990-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.750.786-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.