Orden de Compra. Nº1755-74-AG25 "Productos de aseo e higiene. Para implementar proyectos ATP de Est. Educ. que desarrollan SAAT. SOL16_EDUC25_MMC"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1755-74-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Productos de aseo e higiene. Para implementar proyectos ATP de Est. Educ. que desarrollan SAAT. SOL16_EDUC25_MMC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración VII Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 158 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T. 60.901.009-6
Dirección de Facturación Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
Comuna Talca
Impuesto 33041
Dirección de Envío de la Factura Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAREMARC
Razón Social CAREMARC SPA
R.U.T. 76.431.105-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAREMARC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones25Unidad25 unidades de 1 litro de Jabón Líquido de baño.  $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.250 $ 44.250
47131803
Desinfectantes domésticos50Unidad50 unidades de Cloro de 1 Lt.  $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.050 $ 47.050
14111703
Toallas de papel25Unidad25 toallas de papel industrial. Se sugiere Toalla Nova 200mts.  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
14111704
Papel higiénico200Unidad200 rollos de papel higiénico. Se sugiere marca CONFORT.  $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600
Total Neto $ 173.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.041
TOTAL OC $ 206.941


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.089.697-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.