1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1755-74-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Productos de aseo e higiene. Para implementar proyectos ATP de Est. Educ. que desarrollan SAAT. SOL16_EDUC25_MMC |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
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R.U.T. |
60.901.009-6 |
Dirección de Facturación |
Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130 |
Comuna |
Talca
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Impuesto |
33041 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CAREMARC |
Razón Social |
CAREMARC SPA
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R.U.T. |
76.431.105-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CAREMARC |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131608
| Jabones | 25 | Unidad | 25 unidades de 1 litro de Jabón Líquido de baño. | |
$ 1.770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.250
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$ 44.250
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 50 | Unidad | 50 unidades de Cloro de 1 Lt. | |
$ 941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.050
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$ 47.050
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14111703
| Toallas de papel | 25 | Unidad | 25 toallas de papel industrial. Se sugiere Toalla Nova 200mts. | |
$ 1.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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14111704
| Papel higiénico | 200 | Unidad | 200 rollos de papel higiénico. Se sugiere marca CONFORT. | |
$ 238,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.600
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$ 47.600
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Total Neto
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$ 173.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.041
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$ 206.941
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.