1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2763-820-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
01-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Escuela "Octavio Salinas" Certificado Sello |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
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R.U.T. |
69.151.201-0 |
Dirección de Facturación |
MANUEL MONTT 798 3° PISO |
Comuna |
Coronel
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Impuesto |
191900 |
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL MONTT 798 3° PISO |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
01-07-2024 |
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Proveedor |
VESIG SPA |
Razón Social |
VESIG SPA
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R.U.T. |
77.865.825-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VESIG SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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23153014
| Artículo de inspección | 1 | Unidad | SE ADJUNTA INFORME DE PREVENCIÓN LOS TRABAJOS QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA CERTIFICACIÓN DE SELLO VERDE, SE SOLICITA SUBIR COTIZACIÓN, SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS…TAMBIEN INFORMAR QUE SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y ENVIAR LA FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL | |
$ 1.010.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.010.000
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$ 1.010.000
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Total Neto
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$ 1.010.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 191.900
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$ 1.201.900
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.