Orden de Compra. Nº2763-820-AG24 "Escuela "Octavio Salinas" Certificado Sello"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2763-820-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Escuela "Octavio Salinas" Certificado Sello
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001.001/07 del sistema Fondo de Mantenimien.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL
R.U.T. 69.151.201-0
Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO
Comuna Coronel
Impuesto 191900
Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VESIG SPA
Razón Social VESIG SPA
R.U.T. 77.865.825-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VESIG SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153014
Artículo de inspección1UnidadSE ADJUNTA INFORME DE PREVENCIÓN LOS TRABAJOS QUE SE DEBEN REALIZAR EN LA CERTIFICACIÓN DE SELLO VERDE, SE SOLICITA SUBIR COTIZACIÓN, SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS…TAMBIEN INFORMAR QUE SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y ENVIAR LA FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL  $ 1.010.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010.000 $ 1.010.000
Total Neto $ 1.010.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.900
TOTAL OC $ 1.201.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.014.747-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.014.747-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.391.024-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.391.024-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.182.013-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.865.825-9 Ver adjunto