Orden de Compra. Nº5061-704-AG24 "SLP 1081 ADQUISICIÓN DE (16) ATRILES DE MADERA PARA ACTIVIDADES COMUNITARIA DEL CECOSF EL SALAR: 5061-616-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5061-704-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SLP 1081 ADQUISICIÓN DE (16) ATRILES DE MADERA PARA ACTIVIDADES COMUNITARIA DEL CECOSF EL SALAR: 5061-616-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
R.U.T. 69.190.700-7
Dirección de Facturación ARTURO PRAT N°332
Comuna Temuco
Impuesto 38456
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N°332
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOS

DESPACHAR CON FLETE PAGADO A CECOSF EL SALAR, UBICADO EN HUASQUINTA Nº01180, CONTACTO SR. ESTEBAN VARGAS FONO: 45-2558090.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maproser SpA
Razón Social MANÁ PRODUCTOS Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 77.579.171-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maproser SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111517
Atriles16UnidadSLP 1081 Adquisición de (16) atriles de madera para actividades comunitaria del Cecosf el salar. Según especificaciones técnicas adjuntas.atriles plegable de madera $ 12.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.400 $ 202.400
Total Neto $ 202.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.456
TOTAL OC $ 240.856


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.940.460-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.729.781-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.709.471-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.579.171-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 12.987.949-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 6.811.617-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.148.901-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.947.348-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.051.795-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.704.078-2 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.149.941-4 Ver adjunto