Orden de Compra. Nº2064-3-AG24 "Materiales de Aseo para Deprov."
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2064-3-AG24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 23-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo para Deprov.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
R.U.T. 60.902.068-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 33
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Cardenal Caro
R.U.T. 60.902.068-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
Comuna Pichilemu
Impuesto 46782,94
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N° 507 Esq. Carrera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos36SachetCera crema amarilla 360 cc o más. Aroma suave.  $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.588 $ 24.588
14111704
Papel higiénico84RolloPapel higiénico de 250 mts, doble hoja, blanco y suave.  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
14111703
Toallas de papel30RolloToallas de papel mesa de 30 mts., apróx  $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.370 $ 14.370
47131803
Desinfectantes domésticos24UnidadDesinfectante aerosol aromas.  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.160 $ 38.160
12161803
Aerosoles12UnidadDesodorante ambiental aerosol.  $ 844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.128 $ 10.128
53131608
Jabones5BotellaLavalozas 750 ml.  $ 1.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.155 $ 5.155
53131608
Jabones5BotellaJabón líquido hipoalergénico recarga 1 litro apróx.  $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.425 $ 4.425
Total Neto $ 231.226
Descuento $ 0
Cargos $ 15.000
IVA  19  % $ 46.783
TOTAL OC $ 293.009


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.649.599-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto