Orden de Compra. Nº
1050283-46-AG24
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TOALLITAS DESINFECTANTES, PARA STOCK BODEGA UNIDAD DE COMPRAS, SEGÚN compra ágil: 1050283-34-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1050283-46-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
TOALLITAS DESINFECTANTES, PARA STOCK BODEGA UNIDAD DE COMPRAS, SEGÚN compra ágil: 1050283-34-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Compras Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T.
69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD-N°244/215-22-04-007-001-001. del sistema PRESUPUESTO VIGENTE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T.
69.081.000-k
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR
Comuna
San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto
120840
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHAR ARTURO PRAT N°921 INTERIOR, DETRÁS DE LA FARMACIA POPULAR, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial martinez
Razón Social
COMERCIAL FRANCISCO MARTINEZ E.I.R.L.
R.U.T.
76.685.126-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial martinez
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131624
Toallitas húmedas
400
Pack
400 TOALLITAS DESINFECTANTE. SEGÚN DETALLE ADJUNTO.
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 636.000
$ 636.000
Total Neto
$ 636.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 120.840
TOTAL OC
$ 756.840
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.662.362-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.556.184-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.835.096-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.685.126-6
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.156.526-5
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.128.840-7
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.699.847-8
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
11.663.122-9
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.943.080-6
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
12.174.428-7
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
76.776.328-k
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
76.431.105-1
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
76.431.105-1
Ver adjunto