Orden de Compra. Nº2585-1709-AG24 "ADQ. LUBRICANTES, DIMAO, ORD N° 794/2024, LSV, IMA, compra ágil: 2585-1479-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2585-1709-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. LUBRICANTES, DIMAO, ORD N° 794/2024, LSV, IMA, compra ágil: 2585-1479-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FINANZAS IMA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA
R.U.T. 69.010.100-9
Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
Comuna Arica
Impuesto 310349,8
Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora San Javier
Razón Social DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES SAN JAVIER LIMITADA
R.U.T. 76.729.726-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora San Javier
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos5TamborNUTO 68 O EQUIVALENTE DE 208 LTS (TAMBOR)NUTO 68 O EQUIVALENTE DE 208 LTS (TAMBOR) $ 326.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.633.420 $ 1.633.420
Total Neto $ 1.633.420
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 310.350
TOTAL OC $ 1.943.770


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.690.208-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 96.843.490-k Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 79.864.770-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.729.726-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.