1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2585-1709-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
25-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. LUBRICANTES, DIMAO, ORD N° 794/2024, LSV, IMA, compra ágil: 2585-1479-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ARICA
|
R.U.T. |
69.010.100-9 |
Dirección de Facturación |
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota |
Comuna |
Arica
|
Impuesto |
310349,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
04-11-2024 |
|
Proveedor |
Distribuidora San Javier |
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES SAN JAVIER LIMITADA
|
R.U.T. |
76.729.726-2 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Distribuidora San Javier |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15121802
| Lubricantes anticorrosivos | 5 | Tambor | NUTO 68 O EQUIVALENTE DE 208 LTS (TAMBOR) | NUTO 68 O EQUIVALENTE DE 208 LTS (TAMBOR) |
$ 326.684,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.633.420
|
$ 1.633.420
|
|
Total Neto
|
$ 1.633.420
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 310.350
|
$ 1.943.770
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.