Orden de Compra. Nº3378-1976-AG24 " ADQ. DE FORMULARIOS DE IMPRENTA PARA HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-1976-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE FORMULARIOS DE IMPRENTA PARA HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado capitulo 03 Organismo de Salud del Ejercito del sistema SISTEMA PROPIO .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 265050
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imprenta Ofisur
Razón Social CÉSAR MARCO GÓMEZ ORTIZ
R.U.T. 8.622.739-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Imprenta Ofisur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes100UnidadHOJA CONTROL ENFERMERÍA ADULTO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA HOJA CONTROL ENFERMERÍA ADULTO $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes1000UnidadBLOCK RP. SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTABLOCK RP $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes150UnidadBLOCK INTERCONSULTA CON LOGO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA BLOCK INTERCONSULTA CON LOGO $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
Total Neto $ 1.395.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 265.050
TOTAL OC $ 1.660.050


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.772.832-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.572.030-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.855.566-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.929.366-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 8.622.739-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 11.647.090-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 13.445.517-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 88.248.700-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.585.800-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.420.162-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.