Orden de Compra. Nº3178-2205-SE24 "ADQ. DESDE ID 3178-16-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-2205-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE ID 3178-16-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3178-16-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2004016000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DEL SEGÚN SECTOR PÚBLICO VIGENTE DEL AÑO 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 281532,5
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-07-2024
TítuloDescripción
VIGENCIA DEL MATERIAL, LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA DE ACUERDO A LO ADJUDICADO

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

PROTOCOLO TRAZABILIDAD

FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MASTER TECNOLOGIA OPTICA LTDA.
Razón Social MASTER TECNOLOGIA OPTICA LIMITADA
R.U.T. 76.125.451-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MASTER TECNOLOGIA OPTICA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171703
Cristal biselado3Unidad no definidaCRISTAL PINCUS MULTIFOCAL CR-FOTO 02/00 +TRATAMIENTO POLARIZADOCRISTAL PINCUS MULTIFOCAL CR-FOTO 02/00 +TRATAMIENTO POLARIZADO $ 55.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.250 $ 167.250
30171703
Cristal biselado5UnidadCRISTAL ORGÁNICO LENTE TRAMO 16 TÓRICOS + TRATAMIENTO POLARIZADOCRISTAL ORGÁNICO LENTE TRAMO 16 TÓRICOS + TRATAMIENTO POLARIZADO $ 30.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.750 $ 153.750
30171703
Cristal biselado38UnidadCRISTAL PINCUS CR-FOTOROMATICOSCRISTAL PINCUS CR-FOTOROMATICOS $ 25.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 978.500 $ 978.500
30171703
Cristal biselado4UnidadCRISTAL MINERAL LUX LITE 10/0CRISTAL MINERAL LUX LITE 10/0 $ 18.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
30171703
Cristal biselado3UnidadCRISTAL PINCUS MULTIFOCAL CR-FOTO 02/00 CRISTAL PINCUS MULTIFOCAL CR-FOTO 02/00 $ 35.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.250 $ 107.250
Total Neto $ 1.481.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 281.532
TOTAL OC $ 1.763.282