Orden de Compra. Nº1049242-39-AG24 "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JORNADAS DE FESTIVAL TERRITORIO CULTURAL"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaria Regional Ministerial de las Artes y el
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1049242-39-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN JORNADAS DE FESTIVAL TERRITORIO CULTURAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMÍA DE LAS CULT , ARTES Y PAT REGIÓN DE ÑUBLE
Razón Social Secretaria Regional Ministerial de las Artes y el
R.U.T. 62.000.430-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 171 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaria Regional Ministerial de las Artes y el
R.U.T. 62.000.430-8
Dirección de Facturación Arturo Prat 430, tercer piso, Chillán.
Comuna Chillán
Impuesto 140600
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 430, tercer piso, Chillán.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas FASANQUI
Razón Social MARCELA SOLEDAD QUIJADA MACHUCA
R.U.T. 16.685.590-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresas FASANQUI
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería4Unidad4 Servicios de café para 100 personas cada uno, 2 por día, 1 en horario AM y 1 en horario PM  $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.000 $ 740.000
Total Neto $ 740.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.600
TOTAL OC $ 880.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.949.182-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.194-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.950.651-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 16.685.590-k Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.830.187-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.956.527-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 15.178.595-6 Ver adjunto