Orden de Compra. Nº3892-305-AG25 "ALIMENTOS PARA UTP DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3892-305-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA UTP DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001002/sep del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación RIOSECO 550
Comuna Lebu
Impuesto 19535,04
Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIONEIRACONTRERAS
Razón Social CASTULO PATRICIO NEIRA CONTRERAS
R.U.T. 10.539.958-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PATRICIONEIRACONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados136UnidadCOLACIONES FRIAS QUE DEBE CORRESPONDER A LO SIGUIENTE: * 1 PAQUETE DE GALLETAS INDIVIDUALES MINI 35 A 40 GRS * 1 BARRITA DE CEREAL 21 GRS SABORES VARIADOS * 1 JUGO INDIVIDUAL 200 ML SABORES PIÑA, DURAZNO Y NARANJA DEBEN VENIR PREPARADOS EN BOLSAS INDIVIDUALES  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.816 $ 102.816
Total Neto $ 102.816
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.535
TOTAL OC $ 122.351


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.847.373-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 10.539.958-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.