Orden de Compra. Nº5350-2980-SE25 "CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-2980-SE25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 11-02-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-3-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna 28
Impuesto 322810
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS LYG
Razón Social CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LYG SPA
R.U.T. 77.290.971-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS LYG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281912
Toallas de esterilización250Unidad no definidaFCOS TOALLAS HUMEDAS CLOROX contacto@agrspa.cl $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
14111703
Toallas de papel350Unidad no definidaROLLOS TOALLAS INDUSTRIALESROLLOS TOALLAS INDUSTRIALES $ 3.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.281.000 $ 1.281.000
47131603
Esponjas60Unidad no definidaESPONJASESPONJAS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 1.699.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 322.810
TOTAL OC $ 2.021.810


8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.