Orden de Compra. Nº557639-877-AG24 "MATERIALES DE CONFECCIÓN ORTESIS EXTR. SUPERIORES UGR 268"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-877-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONFECCIÓN ORTESIS EXTR. SUPERIORES UGR 268
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 88920
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KINESIITO PLUS
Razón Social COMERCIALIZADORA REHABILITATE SPA
R.U.T. 77.669.964-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KINESIITO PLUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111529
Rollos para télex2UnidadTIRAS PARA BORDES ROLLO 2,5 CM X 25 MTSTIRAS PARA BORDES ROLLO 2,5 CM X 25 MTS $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000
30102606
Platina de aluminio1UnidadPLETINA DE ALUMINIOPLETINA DE ALUMINIO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
42312003
Tiras de cierre para heridas o piel2UnidadALPHASTRAP NORTHCOASTALPHASTRAP NORTHCOAST $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
42241510
Materiales o equipo de tablillas termoplásticos3UnidadPLANCHAS TERMOPLÁSTICO 1.6mm 60X90 CMPLANCHAS TERMOPLÁSTICO 1.6mm 60X90 CM $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
42241510
Materiales o equipo de tablillas termoplásticos1UnidadLUXOFOAM NO PERFORADO ENTREGA EN JUAN MARTINES DE ROSAS N° 01265LUXOFOAM NO PERFORADO $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 468.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.920
TOTAL OC $ 556.920


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.963.997-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.669.964-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto